任职要求:
1、财务管理、审计相关专业,大专以上学历。
2、三年以上加工制造业审计、成本会计工作经验,累计管理方面的工作经验5年以上。
3、能够独立审核财税报表及公司内部相关经营数据。
4、熟练操作办公、财务等软件。
5、原则性强,有一定的抗压能力。
6、专业要求:审计、法学及会计等相关专业。
7、年龄要求:25—45岁。
岗位职责:
1、依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。
2、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。
3、收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。
4、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但不发表决策性意见。
5、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。
薪资待遇:
1、试用期3个月,综合收入3500元/月,转正后综合收入5000-5500元/月(根据实际能力和学历确定),能力特别优秀者,薪资可面议。
2、执行标准工时工作制。
3、购买五险一金、补充医疗保险,带薪年假、婚假、生育假等,带薪培训,各类贺礼慰问金和节日活动及福利,日常水果牛奶福利、餐补、生日会、年终奖等,年度优秀员工还有专享优待,带薪旅行假(可报销车费)等。
 
 
 
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